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Detalhes
| 09/05/2025 | 0005471/2025 | 0005471/2025 | 0007607/2025 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 5471-, DEVIDO AO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO, REF. A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CEDIDOS MATEUS MEDEIROS GRILO, LIDIANE MARTINS DE SOUZA E ATILA FANDINO, CONF. RETIFICACAO 1178437 SEPAG. | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.241.745/0001-08 | -R$ 10.284,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000090/2024 | 0004893/2025 | 0008796/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA NUTRICAO ENTERAL E/OU ORAL (LEITE APTAMIL A.R 800G, FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA E FORMULA INFANTIL APTANUTRI PRO FUTURA 3 800G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE DIETAS, CONFORME ATA:120/2024, CONTA:57.984-X. | L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 47.915.446/0001-00 | R$ 7.749,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000034/2024 | 0004569/2025 | 0008795/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (RODO DE ALUMINIO E PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-ESCOLA, CONFORME ATA:105/2024, CONTA:2093-1. | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 15.399.354/0001-28 | R$ 2.060,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000034/2024 | 0004821/2025 | 0008794/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO DE ALUMINIO COM CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:105/2024, CONTA:2093-1. | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 15.399.354/0001-28 | R$ 1.156,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000259/2024 | 0003121/2025 | 0008793/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TERMINAL ILHOS ISOL.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:222/2024, CONTA:2093-1. | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 07.062.925/0001-06 | R$ 6,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000034/2024 | 0004487/2025 | 0008792/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO (BALDE PLASTICO, LIXEIRA COM PEDAL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:103/2024, CONTA:2093-1. | Jorge Luiz Marques Dias Eireli | 40.411.805/0001-42 | R$ 2.019,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000159/2021 | 0000690/2025 | 0008791/2025 | DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DECORRENTE DA CONCESSAO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPA N°3492 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO:001/2022, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. | CAF TRANSPORTES EIRELI | 08.992.198/0001-49 | R$ 217.501,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000151/2024 | 0003238/2025 | 0008790/2025 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DOS ESPACOS EXTERNOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E A APAC - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 75, INCISO XV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO:75/2024, REF. AO MES DE ABRIL DE 2025. | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AO CONDENADO - APAC | 03.672.339/0001-22 | R$ 3.125,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000267/2023 | 0004616/2024 | 0008789/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO KILO, CABOTIA, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ATA:04/2024, CONTA:43.844-8. | COMERCIAL FREMA EIRELI ME | 71.144.406/0001-96 | R$ 10.005,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000229/2024 | 0001518/2025 | 0008788/2025 | DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, LAMOTRIGINA, RISPERIDONA E SERTRALINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II, CONFORME ATA:244/2024, CONTA:65.563-5. | CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA | 05.359.481/0001-40 | R$ 240,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |