Atualizado em: 19/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
17/05/20240000259/20230004576/20240010684/2024DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA:257/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.POSTO SANTANENSE LTDA30.751.676/0003-40R$ 8.107,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006679/20240010683/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.THAIS ESPER COSTA BUENO***.875.716-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006678/20240010682/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.SIRLEI JERONIMO***.814.246-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/20240000259/20230001538/20240010681/2024DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA:257/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.POSTO SANTANENSE LTDA30.751.676/0003-40R$ 13.688,0530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006676/20240010680/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.MAYARA FERNANDA MESQUITA***.402.198-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006675/20240010679/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.CYNTHIA BRITO PRADO***.402.626-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006674/20240010678/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.ANA CRISTINA AMORIM SILVA***.348.486-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/20240000248/20220003101/20240010677/2024DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES, RETRANSMISSORES E REPETIDORES DE SINAIS DE TV, CONFORME CONTRATO:224/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.JOSE PEDRO RATTIS JUNIOR-EMPREENDEDOR INDIVIDUAL11.287.103/0001-09R$ 1.556,6530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/20240000157/20200005971/20240010676/2024DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, CONF. CONTRATO:011/2021. REF. AO MES DE PERIODO DE 30/03 A 29/04/2024.MAX COPY LTDA03.323.627/0001-71R$ 1.228,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/2024 0006677/20240010675/2024DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE POCO DE CALDAS -MG PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA BUSCA DE SUBSIDIOS E CONHECIMENTOS PARA A IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PASSOS-MG NO DIA 23/04/2024.HEBERSON JOSE BRITO DA SILVEIRA***.623.946-**R$ 254,1330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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